Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/545 MŠ-futbalové bránky, lopty-účel. 161,00 s DPH sk_984604 22.12.2023 Decathlon SK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra Faktúry 01.2017 s DPH 31.01.2017 ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 26.01.2018
    Faktúra DF2024/55 ZŠ,MŠ,ŠJ-kontrola a skúška has.prístr. 221,50 s DPH 16.02.2024 ST.FLORIAN ŠTÚROVO s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/42 ZŠ-knihy-proj.ČÍTAME RADI 1 003,50 s DPH 08.02.2024 Martinus s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/43 ZŠ-maľovanie stožiarov, ost.práce 288,00 s DPH 08.02.2024 TOMLUX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/44 MŠ-tonery 72,00 s DPH 08.02.2024 Profi-Servis ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/45 ZŠ,MŠ-elektrina 1 262,68 s DPH 12.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/46 ŠJ-elektrina 1 428,88 s DPH 12.02.2024 Východoslovenská energetika ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/47 ZŠ,MŠ,ŠJ-voda 172,21 s DPH 13.02.2024 Západosl.vod.spoloč.,a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/48 ZŠ-audit 10-12/23 120,00 s DPH 15.02.2024 Ing.Henrieta Godány Vaššová ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/49 ŠJ-Fa Oremus 146,72 s DPH 14.02.2024 Pekáreň Juraj Oremus ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/50 ŠJ-Fa Jednota 360,29 s DPH 14.02.2024 COOP Jednota Nové Zámky ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/51 ŠJ-Fa Ryba Žilina 385,44 s DPH 14.02.2024 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/52 ŠJ-Fa Mäso-údeniny 2 063,40 s DPH 14.02.2024 Mäso-údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/53 ŠJ-Fa GTN 327,49 s DPH 14.02.2024 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/54 ŠJ-Fa GTN 290,81 s DPH 14.02.2024 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/56 ZŠ,MŠ-tlačivá (vyúčt.FA) 144,24 s DPH 16.02.2024 ŠEVT,a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/40 ZŠ-lepidlo na opravu žineniek 26,83 s DPH 07.02.2024 mabia trnava, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/57 ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon 167,50 s DPH 16.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    Faktúra DF2024/58 ŠJ-Fa Oremus 281,97 s DPH 21.02.2024 Pekáreň Juraj Oremus ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 05.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4285
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
      • ZŠ +421 35 6593133
        ŠJ +421 35 6593110
        mobil ŠJ: 0911 869 768
        MŠ +421 35 6593031
        mobil MŠ 0911 418 292
      • Školská 7
        94107 Veľký Kýr
        Slovakia
      • 37864106
      • 2021645274
      • IBAN SK87 0200 0000 0017 8183 4255
    • Prihlásenie