|
Faktúra |
DF2025/243
|
ŠJ-vybavenie jedálne-z proj. UPSVaR
|
1 213,76 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/242
|
ZŠ-výtlačky navyše
|
418,68 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/241
|
ZŠ-nájom kopírky
|
48,02 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/240
|
ŠJ-Fa GTN
|
208,79 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/239
|
ŠJ-ovocie z dotácie UPSVaR
|
178,08 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/233
|
ŠJ-Fa Šesták
|
923,73 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/238
|
ŠJ-čist.prostriedky
|
275,51 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/237
|
ŠJ-Fa Oremus
|
212,00 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/236
|
ŠJ-Fa Fibor
|
47,81 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/235
|
ŠJ-Fa Jednota
|
325,34 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/234
|
ŠJ-Fa GTN
|
321,36 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/232
|
ŠJ-hyg.potreby
|
133,53 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Ille-papier-Service SK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/231
|
ZŠ,MŠ-čist.prostriedky
|
147,60 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Briston s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/230
|
ZŠ-hyg.potreby
|
517,62 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Ille-papier-Service SK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Objednávka |
119/2025
|
potraviny
|
929,73 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Edita Verešová |
vedúca ZŠS |
26.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/229
|
ZŠ-pravítko MAT
|
27,05 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/228
|
ŠJ-Fa GTN
|
404,77 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/227
|
ŠJ-Fa Šesták
|
984,52 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/226
|
ŠJ-Fa Novogal
|
45,84 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/218
|
ŠJ-Fa Jednota
|
187,66 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
03.06.2025 |