|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
Faktúra |
DF2023/136
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
195,07 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/128
|
ZŠ,MS,ŠJ-telefon
|
93,98 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/129
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-služ. mVL
|
21,12 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/130
|
ZŠ-kniž.systém 2023/24
|
130,80 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
SVOP spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/131
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-BOZP,OPP,škol.
|
411,50 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
BEZTECH-Jana Czibulová |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/132
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/133
|
ZŠ-toner
|
36,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/134
|
ZŠ-aktual. 2023/24
|
326,16 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/135
|
ŠJ-Varný kotol
|
4 620,00 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/137
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
1 595,98 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/126
|
ŠJ-šeky
|
17,27 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/138
|
ŠJ-elektrina
|
2 172,19 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/139
|
ŠJ-Fa GTN
|
244,52 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/140
|
ŠJ-Fa GTN
|
366,53 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/141
|
ŠJ-Fa Šesták
|
383,90 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/142
|
ŠJ-Fa Fibor
|
105,20 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/143
|
ŠJ-Fa Fibor
|
71,33 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/144
|
ŠJ-Fa Novogal
|
144,96 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/145
|
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
|
1 447,10 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.05.2023 |